按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 四川省财政厅是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。2012年主要工作如下: (一)集中财力办好“九件大事”。集中财力支持教育优先发展、六大战略性新兴产业和具有自主知识产权的产业发展、城市新区建设、文化繁荣、新村基础设施建设、扶持自主创业、全省城乡居民社会养老保险制度全覆盖、地质灾害防治、完善群众健康安全保障体系“九件大事”顺利实施。 (二)促进经济稳定增长。促进投资稳定增长,加大对水利、交通、民生和社会事业、节能环保、生态建设等重点领域的投入。支持扩大消费需求,落实扩大内需各项政策,提高城乡居民消费能力。落实结构性减税政策,减轻企业和社会负担。落实稳定物价政策,减少物价上涨对困难群体和低收入群体的影响。 (三)推动经济发展方式转变。支持产业结构调整和优化升级,大力支持战略性新兴产业、“7+3”优势产业、现代服务业发展。支持自主创新和科技成果转化,提高科技创新能力。支持区域协调发展,积极推进成渝经济区、天府新区建设,大力支持重大基础设施和产业发展项目建设。支持节能减排和生态环境建设。 (四)加大扶持“三农”力度。支持以水利为重点的农业基础设施建设,推进农业、畜牧、林业等、现代农业产业发展。落实各项惠农补贴力度,支持农民专业合作组织发展,增加农民财产性收入。支持新农村示范片、渠江流域新农村、农村基础设施建设和新农村综合体建设试点。推进连片扶贫开发,继续做好水库移民安置后期扶持工作。 (五)着力保障和改善民生。切实加大教育投入,完成教育投入双重任务。落实城乡居民社会养老保险、最低生活保障、社会救助、就业政策,支持保障性安居工程建设。深化医药卫生体制改革,做好城乡居民基本医疗保险提标、公立医院改革试点等工作。加强城乡公益性文化事业、公共文化服务体系建设、重点文化惠民工程等方面的经费保障。支持加强和创新社会管理,加强基层政权建设保障。 (六)全面推进财政改革和管理创新。积极探索和推进绩效预算改革。继续深化财税体制改革,促进转移支付分配更加科学、公正。切实加强财政管理工作,继续健全政府预算体系,加强财政基础管理、财政监督、乡镇财政建设、财税法规制度建设,积极推进预算信息公开。 二、部门概况 四川省财政厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位6个。 三、收支预算总体情况 2012年四川省财政厅收入预算总额为17420.06万元,其中:当年财政拨款收入13605.54万元,上年结转收入3814.52万元。相应安排支出预算17420.06万元,其中:一般公共服务16088.97万元;科学技术4万元;社会保障和就业760.71万元;医疗卫生220.35万元;节能环保37.62万元;农林水事务2.59万元;住房保障支出305.82万元。 四、支出预算安排情况 四川省财政厅部门预算安排支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。 基本支出,是用于保障四川省财政厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出,是用于保障四川省财政厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: (一)一般公共服务支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全省政府非税收入票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。 (二)社会保障和就业支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。 (三)医疗卫生支出主要用于厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 (四)住房保障支出用于厅机关下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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四川省财政厅财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | |||||
合计 | 16746.72 | 4193.96 | 12552.76 | |||
201 | 一般公共服务 | 15415.63 | 2907.08 | 12508.55 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 15415.63 | 2907.08 | 12508.55 | |
其中:财政非税票据工本费 | 4564.52 | 4564.52 | ||||
金财工程建设及运行维护费 | 2608.65 | 2608.65 | ||||
政府采购电子化平台建设及运行维护费 | 1095.13 | 1095.13 | ||||
206 | 科学技术 | 4.00 | 4.00 | |||
02 | 基础研究 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 760.71 | 760.71 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 760.71 | 760.71 | ||
210 | 医疗卫生 | 220.35 | 220.35 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 220.35 | 220.35 | ||
211 | 节能环保 | 37.62 | 37.62 | |||
10 | 能源节约利用 | 37.62 | 37.62 | |||
213 | 农林水事务 | 2.59 | 2.59 | |||
01 | 农业 | 2.59 | 2.59 | |||
221 | 住房保障支出 | 305.82 | 305.82 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 305.82 | 305.82 | ||
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
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