一、部门主要职责
陕西省旅游局是陕西省人民政府直属机构,主要职责为:
(一)贯彻执行国家旅游业的方针、政策和法律、法规,制定全省旅游业发展政策、规划和标准,起草相关地方性法规和政府规章草案并组织实施;指导市县旅游工作。
(二)制定全省国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全省旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
(三)组织全省旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全省重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。监测全省旅游经济运行,负责旅游统计和行业信息发布;协调指导全省假日旅游和红色旅游工作。
(四)承担规范全省旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范全省旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准;负责全省旅游安全的综合协调和监督管理,组织实施旅游应急救援工作;指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导全省行业组织的业务工作。
(五)负责依法申报全省经营国际旅游业务、出境旅游业务的旅行社,依法审批经营国内旅游业务的旅行社;负责管理全省出境旅游;核发入境旅游签证通知;依法审核境外单位在我省设立旅游机构的资格;依法对旅游从业人员实施管理;负责全省特种旅游相关工作。
(六)制定全省旅游人才规划并组织实施,指导旅游培训工作;组织实施全省旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。
(七)承办省政府交办的其他事项。
二、2012年度主要工作任务及目标
2012年,我们要在2011年取得良好发展局面的基础上,进一步理清管理思路,以项目带动战略推动旅游产品结构调整,以项目建设为突破口,实现我省旅游业的又好又快发展。发展目标是: 2012年,全省接待境外旅游人数306万人次,同比增长13.2%;旅游外汇收入15.2亿美元,同比增长16.6%;接待国内旅游人数2.15亿人次,同比增长18.6%;实现国内旅游收入1437亿元人民币,同比增长21.5%;实现旅游业总收入1536亿元人民币,同比增长15.9%。
围绕上述任务,重点抓好以下几项工作:
(一)加大对旅游企业扶持力度,出台支持旅游企业做大做强的政策措施,促进全省旅游经济不断发展。
(二)加强精品景区投入力度,着力建设国际知名、国内一流的精品景区,打造旅游经济强省。
(三)以宣传营销为抓手,加大宣传力度,进一步扩大陕西旅游品牌效应。
(四)以发展乡村旅游、打造文化古镇为抓手,做大做强县域旅游经济。
(五)完善旅游咨询服务体系建设。
三、部门基本情况
省旅游局行政编制54人,属全额拨款的行政单位。
省旅游稽查队参照公务员管理事业编制18人,属全额拨款参照公务员管理的事业单位。
省旅游局机关后勤服务中心事业全额编制5人,差额编制5人,属差额拨款事业单位。
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费
核定的范围为单位实有正式职工,含工人、军队转业干部、上学、下派、离岗人员,不包括临时人员。总编制数82人,实有81人,其中行政编制54人,实有59人(含工人10人);事业编制28人,实有22人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
(二)日常公用经费
日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)项目支出
项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点,分情况编制。同时按照部门预算编审要求,对各类旅游宣传项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
(四)2012年预算收支情况
2012年收入预算总计6149.11万元,其中:公共预算拨款收入6149.11万元。
2012年支出预算总计6149.11万元,具体是:工资福利支出386.2万元,商品和服务支出165.64万元,对个人和家庭的补助支出34.06万元,项目支出5563.21万元。
2012年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 6,149.11 | 一、基本支出 | 585.90 |
二、政府性基金拨款 | 1、工资福利支出 | 386.20 | |
三 、事业收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 34.06 | |
纳入财政专户管理的教育收费 | 3、日常公用经费 | 165.64 | |
其他事业收入 | 二、项目支出 | 5,563.21 | |
四、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 6,149.11 | 本年支出合计 | 6,149.11 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转 | |||
收入总计 | 6,149.11 | 支出总计 | 6,149.11 |
2012年公共预算拨款支出明细表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 预算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 6,149.11 | 585.90 | 5,563.21 | ||
216 | 商业服务业等事务 | 6,149.11 | 585.90 | 5,563.21 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 6,149.11 | 585.90 | 5,563.21 | |
2160501 | 行政运行 | 585.90 | 585.90 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 5,200.00 | 5,200.00 | ||
2160505 | 旅游行业业务管理 | 106.21 | 106.21 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 257.00 | 257.00 |
2012年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 238.11 | 110.00 | 88.11 | 88.11 | 40.00 | |
省旅游局机关 | 238.11 | 110.00 | 88.11 | 88.11 | 40.00 |
原文地址:http://www.sxtour.com/portal/zwgk/detail.jsp?contentId=5407
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